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緊張的冬日
于2023-03-23 10:38 發布 ??436次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-23 10:44
你需要重新核對這些發票,檢查出現差異的原因,找出發生錯誤的原因,并根據實際情況作出處理。
緊張的冬日 追問
明白了,那我該怎樣向財務部門報告情況呢?
李老師2 解答
你需要將你的處理過程和結果完整地報告給財務部門,同時你可以在報告中提出你的建議,以期能夠改善相關的程序,以防止類似問題再次發生。
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暫估的庫存商品已經賣掉了,后期來的發票金額不對,我現在怎么處理?
答: 你需要重新核對這些發票,檢查出現差異的原因,找出發生錯誤的原因,并根據實際情況作出處理。
老師,我們前期有一個往來做了暫估入庫的,后續發票又都做賬了,現在往來不對,我把暫估沖銷以后,發票庫存是負數了,而且金額還不小,要怎么處理賬務?
答: 是不是暫估結轉的成本沒有紅沖
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料暫估入庫結轉庫存商品并結轉成本,連續暫估了三個月 后期該怎么處理掉
答: 你好,后期發票到了紅沖之前的暫估,然后再做發票的
請問上年度暫估的庫存商品,今年發票開回來時忘記沖減暫估,現在發現了怎么處理
討論
在我實現銷售卻未取得進項發票,此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉,即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時,我們軟件該怎么操作呢?還有,對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對不對。不對,請老師指出,并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了,所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數量不能用負數表示,快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷,由于之前我已經暫估的正常出庫了,那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次?不然我的這個產品就是零成本出庫了,對嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
2017年暫估的借庫存商品,貸應付賬款——暫估應付賬款,庫存商品已經全部結轉成本了,那現在要把暫估應付賬款沖掉的話對方科目填什么呢
在2021年庫存商品暫估入庫后結轉成本,2022年發票進來后,單價與暫估入庫時單價不一致,但是成本已經結轉了,這樣的話會計賬怎么處理,謝謝老師
貨物已賣出,出庫成本是按暫估的庫存做,后期發票回來,有差異,要怎么處理呢
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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緊張的冬日 追問
2023-03-23 10:44
李老師2 解答
2023-03-23 10:44