樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


貨物已賣出,出庫成本是按暫估的庫存做,后期發票回來,有差異,要怎么處理呢
答: 同學你好 按照暫估的紅沖然后按照收到的發票再做
老師,我有一批貨入庫至今一直沒有發票進來,做的暫估入庫,貨物已經賣出去了,也開了發票,現在確定這批貨肯定沒發票來了,賬務上如何處理,總不能一直掛著暫估入庫吧?
答: 您好 請問貨款需要支付么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
月初購進貨物,款已付出商品已入庫,發票未收到,當月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發票也未收到。同學你好 就是暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款月底不接轉成本嗎?如果下月發票才到,那又怎么做分錄賣出去就要結轉成本 暫估的可以結轉 借主營業務成本 貸庫存商品下月來進貨發票,怎么做分錄
答: 您好,沒發票入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估,后期收到發票,紅字沖回暫估分錄,再按發票重新做賬




粵公網安備 44030502000945號



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2022-03-11 14:32
樸老師 解答
2022-03-11 14:40
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2022-03-11 14:40