咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問(wèn)
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒(méi)有簽訂合同,到25年的 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問(wèn)
您好,如果沒(méi)有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元成本,庫(kù)存少計(jì)7 問(wèn)
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫(kù)存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


比如說(shuō)11月份公戶刷卡交物業(yè)費(fèi)了,12月份發(fā)票才開(kāi)出來(lái),那做賬是按交款的日期做到11月份,還是按開(kāi)發(fā)票的日期做賬做到12月份呢?
答: 11月暫估物業(yè)費(fèi),借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),貸:銀行存款,然后收到發(fā)票后,紅沖暫估:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù)),貸:其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù)),然后根據(jù)發(fā)票做賬入費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)(正數(shù)),貸:其他應(yīng)收款(正數(shù))
老師,去年3月份和4月份公司交的水電物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司沒(méi)有開(kāi)票,3月份和4月份這筆物業(yè)費(fèi)是老板自己卡支付的,沒(méi)有走對(duì)公支付,物業(yè)公司說(shuō)的2026年2月份才能把去年水電物業(yè)發(fā)票開(kāi)出來(lái),老師這筆水電物業(yè)費(fèi)三月份和四月沒(méi)有做賬,前期都已經(jīng)結(jié)賬了,2025年12月賬還未做賬,可以把2025年3月和4月物業(yè)費(fèi)做到12月份嘛,這筆賬如何做呢,然后26年2月份收到發(fā)票還需要在做賬嗎,如何做賬呢
答: 可以了, 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸,其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是物業(yè)公司,開(kāi)發(fā)商新成立的項(xiàng)目水表是我們物業(yè)公司開(kāi)戶的,前期水費(fèi)是開(kāi)發(fā)商直接支付給水廠的,開(kāi)出發(fā)票發(fā)票的抬頭是我們公司,對(duì)方可以用我們公司抬頭的發(fā)票做賬嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以用的
老師,12月我支付12月的物業(yè)費(fèi),但是發(fā)票在2022年一月開(kāi)具的,這個(gè)我怎么做賬呢
老師,你好,如交物業(yè)費(fèi)10000元,銀行付款,8000能開(kāi)發(fā)票,剩余的2000元是押金,只能開(kāi)具押金條,我該如何做賬?
你好 請(qǐng)問(wèn)下 繳了2年的物業(yè)費(fèi)現(xiàn)在要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 物業(yè)把這2年的發(fā)票拼開(kāi)成一張 這樣合理嗎?
公司租房東其中一間房子,但是物業(yè)開(kāi)發(fā)票只能把兩間的物業(yè)費(fèi)開(kāi)到一起,物業(yè)費(fèi)該怎么入賬
公司租房東其中一間房子,但是物業(yè)開(kāi)發(fā)票只能把兩間的物業(yè)費(fèi)開(kāi)到一起,物業(yè)費(fèi)該怎么入賬






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ID 追問(wèn)
2018-12-19 15:37