

老師,我們是物業公司,開發商新成立的項目水表是我們物業公司開戶的,前期水費是開發商直接支付給水廠的,開出發票發票的抬頭是我們公司,對方可以用我們公司抬頭的發票做賬嗎?
答: 同學你好 這個可以用的
老師,去年3月份和4月份公司交的水電物業費,物業公司沒有開票,3月份和4月份這筆物業費是老板自己卡支付的,沒有走對公支付,物業公司說的2026年2月份才能把去年水電物業發票開出來,老師這筆水電物業費三月份和四月沒有做賬,前期都已經結賬了,2025年12月賬還未做賬,可以把2025年3月和4月物業費做到12月份嘛,這筆賬如何做呢,然后26年2月份收到發票還需要在做賬嗎,如何做賬呢
答: 可以了, 借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如說11月份公戶刷卡交物業費了,12月份發票才開出來,那做賬是按交款的日期做到11月份,還是按開發票的日期做賬做到12月份呢?
答: 11月暫估物業費,借:管理費用-物業費,貸:銀行存款,然后收到發票后,紅沖暫估:借:管理費用-物業費(負數),貸:其他應收款(負數),然后根據發票做賬入費用,借:管理費用-物業費(正數),貸:其他應收款(正數)







粵公網安備 44030502000945號


