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梅
于2018-12-21 16:58 發布 ??788次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-21 16:59
金額小不攤銷的借費用 進項貸應付賬款
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收到物業費用專票,錢下個月再付,該怎么做賬
答: 金額小不攤銷的借費用 進項貸應付賬款
支付了一整年的物業費,發票也收到了。要怎么做賬?
答: 借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這個也不開票,是物業公司收到停車場的費用,應該怎么做賬
答: 你好,借;庫存現金,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
物業管理公司對公戶收到電費不要票怎么做賬啊?
討論
公司一次性繳納3個月物業怎么做賬,也收到專票
老師,10月的時候我按普通發票計提了管理費用物業費,借管理費用-物業費 1884.88, 貸其它應付款-某物業 1884.88,11月我支付了10-12月物業費,收到的是增值稅專用發票,11月做賬為:借:管理費用-物業費1778.19,其它應付款-某物業1884.88,預付賬款-某物業1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業1778.19,這樣對嗎?
先收到3個月的物業費專票,再付款,賬務怎么處理呀?
12月份,收到明年的物業管理費如何做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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