老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


公司買了兩臺(tái)電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益嗎?還有開的是增值稅專用發(fā)票,是否可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?
答: 1、單價(jià)低于5000元的可以一次性計(jì)入費(fèi)用科目的。所以第一個(gè)問題是可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益的 2、可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 3、就是這個(gè)分錄,沒問題的。
老師,10月的時(shí)候我按普通發(fā)票計(jì)提了管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費(fèi),收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)320.07。貸:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費(fèi)用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對(duì)嗎?
答: 你好,11月份你這個(gè)沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是多少,發(fā)票開了多少
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
(1)收到某單位投資300000元,其中,作為注冊(cè)資本金的份額為200000元。 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,資本公積 (2)從銀行借入款項(xiàng)100000元,期限半年,年利率為6%,利息按季結(jié)算。 借:銀行存款,貸:短期借款 (3)投資者投入設(shè)備一臺(tái),對(duì)方提供的增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款200000元,增值稅26000元。 借:固定資產(chǎn) ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:實(shí)收資本 (4)收到投資者投入的商標(biāo)使用權(quán)一項(xiàng),雙方協(xié)議按160000元入賬。 借:無形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 (5)月末,計(jì)提本月借入的短期借款利息500元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息
答: 您好,上面分錄的會(huì)計(jì)科目都是正確的









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雨懿 追問
2018-12-16 10:46
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2018-12-16 10:48
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2018-12-16 11:34
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