老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
答: 1、單價低于5000元的可以一次性計入費用科目的。所以第一個問題是可以一次性計入當期損益的 2、可以抵扣進項 3、就是這個分錄,沒問題的。
老師,10月的時候我按普通發票計提了管理費用物業費,借管理費用-物業費 1884.88, 貸其它應付款-某物業 1884.88,11月我支付了10-12月物業費,收到的是增值稅專用發票,11月做賬為:借:管理費用-物業費1778.19,其它應付款-某物業1884.88,預付賬款-某物業1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業費是多少,發票開了多少
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
(1)收到某單位投資300000元,其中,作為注冊資本金的份額為200000元。 借:銀行存款,貸:實收資本,資本公積 (2)從銀行借入款項100000元,期限半年,年利率為6%,利息按季結算。 借:銀行存款,貸:短期借款 (3)投資者投入設備一臺,對方提供的增值稅專用發票列示,價款200000元,增值稅26000元。 借:固定資產 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:實收資本 (4)收到投資者投入的商標使用權一項,雙方協議按160000元入賬。 借:無形資產,貸:實收資本 (5)月末,計提本月借入的短期借款利息500元。 借:財務費用,貸:應付利息
答: 您好,上面分錄的會計科目都是正確的









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張艷老師 解答
2018-03-26 16:58