APP下載
倚樓聽風雨
于2018-12-26 16:06 發布 ??1212次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-26 16:09
借:預收賬款 借方紅字 貸:其他應收款 借方藍字 請問現在要怎么沖銷
倚樓聽風雨 追問
2018-12-26 16:12
表達有誤,以前會計分錄為:借:預收賬款紅字 借:其他應付款藍字,現在要把其他應付款沖正為開發成
bamboo老師 解答
2018-12-26 16:15
借:預收帳款 貸:其他應付款
2018-12-26 16:18
這是沖銷吧,沖正
2018-12-26 16:20
那你現在要把其他應付款沖正 就是這樣的分錄
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
房地產公司,去年有一筆預收款調賬分錄是借方用紅字登記,借方其他應收款用藍字登記,現在要沖銷,分錄怎么做
答: 借:預收賬款 借方紅字 貸:其他應收款 借方藍字 請問現在要怎么沖銷
老師,退款的分錄是紅字,登記銀行存款日記賬是借方紅字,那么借方余額對于這個紅字是要加還是減
答: 同學,你好,同學,你好,退款借方紅字,相當于貸方,余額要減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅沖一筆分錄:借,預收賬款 貸,其他收益 現在調報表應該怎么調呢?
答: 我調增了預收賬款,
有一筆沖銷分錄,借貸方一正一負,需要把這筆登記在銀行存款日記賬上嗎?
討論
你好老師,上個月的原材料做了暫估入賬,這個月要做紅字沖銷憑證,登記賬本的時候如何填寫?憑證上的借方就登記在相應科目下的借方用紅筆登記嗎?賬本上的摘要、發生額都用紅筆嗎?
咨詢郭老師,之前財務將一筆代母公司支付的業務記錯,借:管理費用 貸:銀行存款,現在要調整,是先紅沖,再記往來款,還是直接調整 借:其他應收款 貸管理費用(借方紅字), 還是怎么調整
登記賬簿時紅沖的負數用藍字登記負數還是用紅字登記正數?
在登記明細分類賬的是時候,比如管理費用,36950元在貸方,本月結的時候借方沒有,這怎么平呀?借方要先登記應收賬款嗎?但是應收賬款不可能登記在管理費用里面吧?怎么做?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
倚樓聽風雨 追問
2018-12-26 16:12
bamboo老師 解答
2018-12-26 16:15
倚樓聽風雨 追問
2018-12-26 16:18
bamboo老師 解答
2018-12-26 16:20