25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師你好,請(qǐng)問"待報(bào)解預(yù)算收入-待清算財(cái)稅庫銀中轉(zhuǎn)戶"是一筆什么扣款來的
答: 你好,這個(gè)通常是扣繳的稅款
待報(bào)解預(yù)算收入是和收入扣款嗎
答: 你好,這個(gè)不一定,有些是社保的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問:行政單位預(yù)算收入支出表中的財(cái)政撥款預(yù)算收入,與財(cái)政撥款預(yù)算收入支出表中本年財(cái)政撥款收入,支出有什么關(guān)系嗎?相等嗎?
答: 你好,同學(xué)。這里原則應(yīng)該是一致的。 你這里都是對(duì)同樣的資金范圍。
銀行扣了一筆款項(xiàng),對(duì)方戶名是待報(bào)解預(yù)算收入-待清算財(cái)稅庫銀中轉(zhuǎn)戶,是土地使用稅,新建帳的,請(qǐng)問怎么做分錄呢?
老師,我們是19年11月成立的房開企業(yè),銷售款是按預(yù)收賬款入賬,項(xiàng)目還沒有驗(yàn)收,沒有做清算,需要在22年底做未開票收入入賬嗎
老師,我們是19年11月成立的房開企業(yè),銷售款是按預(yù)收賬款入賬,項(xiàng)目還沒有驗(yàn)收,沒有做清算,需要在年底做未開票收入入賬嗎?
老師,您好,銀行扣款 ---待報(bào)解預(yù)算收入-財(cái)稅庫銀專戶,這個(gè)一般是扣什么稅費(fèi)?
收到一筆經(jīng)費(fèi)收入,借銀行存款貸非同級(jí)財(cái)政撥款收入,做預(yù)算是借資金結(jié)存 貸非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入嗎






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海的聲音魚 追問
2018-12-29 15:31
鄒老師 解答
2018-12-29 15:33