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送心意

英老師

職稱中級會計師

2018-12-29 16:45

暫估時 :  借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應付帳款-暫估 
收到發票時 :  借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應付帳款-暫估(紅字) 
 借:原材料、庫存商品、成本費用,應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:應付帳款-XX

。。 追問

2018-12-29 16:55

這是跨年的發票,不然我當年的所得稅會很高的

。。 追問

2018-12-29 16:56

暫估時 : 借:成本費用,貸:應付帳款-暫估 
收到發票時:借:應付帳款-暫估(紅字)貸:銀行存款

英老師 解答

2018-12-29 17:00

是的,當年發生的成本費用可以按分錄暫估

。。 追問

2018-12-29 17:03

老師:12月增值稅無法抵扣了足額交稅了,所得稅成本費用減少了吧。

英老師 解答

2018-12-29 17:05

可以抵扣的進項稅是沖減了成本

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暫估時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應付帳款-暫估 收到發票時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費用,應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:應付帳款-XX
2018-12-29 16:45:09
借應付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發票的借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款。
2022-04-02 08:58:29
你好,那你們的業務完成嗎?
2022-01-26 09:03:07
借:以前年度損益調整 貸:往來科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-03-17 20:52:21
您好, 什么原因條件呢?
2023-06-29 15:26:23
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