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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-01 10:06

你好 
做相反分錄沖銷就是了 
借;其他應付款   貸;生產成本  (多計提的金額 )

心星 追問

2019-01-01 10:13

生產成本不平,老師

鄒老師 解答

2019-01-01 10:14

你好,你需要調整之前的庫存商品入賬金額,調整結轉的銷售貨物成本 
借;其他應付款 貸;生產成本 
借;生產成本    貸;庫存商品 
借;庫存商品  貸;主營業務成本

心星 追問

2019-01-01 10:14

我是做的相反的分錄,但是生產成本不平,貸方有余額,是多計提的余額

鄒老師 解答

2019-01-01 10:16

你好,做了上面三個分錄之后,生產成本科目沒有余額啊

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相關問題討論
你好 做相反分錄沖銷就是了 借;其他應付款 貸;生產成本 (多計提的金額 )
2019-01-01 10:06:09
你好,把多計提的沖銷就是了 借;其他應付款,貸;其他業務成本
2019-11-13 11:04:07
你好;? ? ? ? ? ? ?那你就把多的金額做 成:借 其他應付款貸利潤分配-未分配利潤 這樣來處理 。 不調整管理費用; 因為你跨年了? ?
2022-04-02 10:24:16
"是的,你應該只需要處理其他應付款,不需要處理管理費用。這是因為,小企業會計準則規定,當發生錯報時,應當以原始記賬憑證上所記賬金額為準,以此抵銷未結清的借方余額,并在相應的貸方科目中記入錯報金額。"
2023-03-20 18:56:28
您好,同學。您將上月多計提的分錄和結轉分錄同時做一筆紅字分錄即可。
2020-06-11 09:58:43
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