

水費多計提了怎么調整,當時分錄借:生產成本 貸:其他應付款
答: 你好 做相反分錄沖銷就是了 借;其他應付款 貸;生產成本 (多計提的金額 )
你好,請問公司之前成本計提多了,如何調整會計分錄。之前會計分錄:借:其他業務成本;貸:其他應付款,這個憑證如何調整
答: 你好,把多計提的沖銷就是了 借;其他應付款,貸;其他業務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"請問,我單位執行小企業會計準則,現在發現21年計提的管理費用金額錯了,應該是33元,做賬看成330了,管理費用做多了,現在應該怎么調整處理呢當時的分錄是借 管理費用,貸 其他應付款請教了老師說,借 其他應付款,貸 本年利潤未分配利潤但是管理費用不需要調整嗎,當時做多了"
答: "是的,你應該只需要處理其他應付款,不需要處理管理費用。這是因為,小企業會計準則規定,當發生錯報時,應當以原始記賬憑證上所記賬金額為準,以此抵銷未結清的借方余額,并在相應的貸方科目中記入錯報金額。"
老師,您好,去年12月份有一筆計提的會計分錄借:主營業務成本10000貸:主營業務成本10000貸方應該是其他應付款的,當時錯入了主營業務成本,現在跨年了,應該怎么調整呢?
20年,有一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款。月末結轉成本,借主營業務成本,貸其他應付款。但是當時實際多付對方錢了,我現在想要把這個沖回來,分錄應該怎么做
我21年預提多了費用,預提多余了的費用已經在申報21年年終匯算清繳補交完了 現在22年我怎么調整這筆預提的費,當時21年預提的費用分錄是:借:管理費用-其他 貸:其他應付款
我21年預提多了費用,預提多余了的費用已經在申報21年年終匯算清繳補交完了 現在22年我怎么調整這筆預提的費,當時21年預提的費用分錄是:借:管理費用-其他 貸:其他應付款 小企業會計準則




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心星 追問
2019-01-01 10:13
鄒老師 解答
2019-01-01 10:14
心星 追問
2019-01-01 10:14
鄒老師 解答
2019-01-01 10:16