

如果9月份一筆管理費(fèi)用,記賬憑證登記錯(cuò)誤,12月才發(fā)現(xiàn),怎么沖銷啊?
答: 你現(xiàn)在可以沖減錯(cuò)誤的,然后按正確的入賬
剛發(fā)現(xiàn)8月份的一筆轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)憑證記錯(cuò)了科目,沖銷重做憑證后手續(xù)費(fèi)有余額怎么處理
答: 同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益就無余額了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做企業(yè)年報(bào)匯算時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬里面一筆憑證錯(cuò)誤,科目錯(cuò)誤,沖減時(shí)誤把借:管理費(fèi)用記成庫存現(xiàn)金了,怎么調(diào)整?
答: 你好,修改一下 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
你好 請(qǐng)問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)4月憑證科目記錄錯(cuò)誤 是把憑證沖銷 然后重新記賬 還是更正呢?
你好,老師,我10月份有一張憑證做錯(cuò)了,,現(xiàn)在12月份也有一張憑證做錯(cuò)了,都已經(jīng)記賬了,怎么反記賬?
我想請(qǐng)問一下,就是發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。以前那張錯(cuò)誤的憑證不用做什么處理嗎,那就是多了一筆賬了
2021年1月份做分錄如下:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20000 貸:庫存現(xiàn)金 20000年底12月份發(fā)現(xiàn)這筆賬記重了怎么調(diào)賬




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燃釀 追問
2019-01-02 14:13
辜老師 解答
2019-01-02 14:19