

做企業(yè)年報(bào)匯算時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬里面一筆憑證錯(cuò)誤,科目錯(cuò)誤,沖減時(shí)誤把借:管理費(fèi)用記成庫(kù)存現(xiàn)金了,怎么調(diào)整?
答: 如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付職工薪酬憑證,應(yīng)該是負(fù)數(shù),但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證科目用錯(cuò),金額沒(méi)有錯(cuò),如何調(diào)整?如:(錯(cuò)誤)借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款(正確)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款老師您好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)以上錯(cuò)誤憑證如何調(diào)整,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品 這樣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們企業(yè)20年和21年賬務(wù)在代理記賬 公司做的 之后工資多計(jì)提,且做了錯(cuò)誤分錄 該怎么調(diào)整呢? 錯(cuò)誤分錄: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用(超額)貸:應(yīng)付職工薪酬 沒(méi)有計(jì)提社保 發(fā)放工資也沒(méi)有記錄,少發(fā)了很多 發(fā)放工資做的是 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ,繳納社保的時(shí)候做的是 借:管理費(fèi)用——單位社保 其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 貸銀行存款 還有的做的借管理費(fèi)用——單位社保 貸銀行存款 這該怎么調(diào)
答: 你好; 你只是工資多計(jì)提了。 你們屬于什么準(zhǔn)則的;我看怎么調(diào)整




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kaylee 追問(wèn)
2019-04-01 12:21
月月老師 解答
2019-04-01 13:25
kaylee 追問(wèn)
2019-04-02 09:33
月月老師 解答
2019-04-02 10:19