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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 12:15

你好,修改一下 
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

kaylee 追問(wèn)

2019-04-01 12:21

如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付職工薪酬憑證,應(yīng)該是負(fù)數(shù),但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?

月月老師 解答

2019-04-01 13:25

你好,把該筆分錄沖了,重新做。

kaylee 追問(wèn)

2019-04-02 09:33

那不需要做以前年度調(diào)整了嗎?

月月老師 解答

2019-04-02 10:19

你好,不涉及損益類的科目不需要以前年度損益調(diào)整。

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如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付職工薪酬憑證,應(yīng)該是負(fù)數(shù),但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?
2019-04-01 12:21:55
同學(xué)你好 這個(gè)直接 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品 這樣
2022-03-02 15:11:56
你好,多計(jì)提,你直接反做一個(gè)反沖的憑證,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),然后在匯算清繳上做調(diào)整就可以了。
2022-05-10 14:43:26
你好; 你只是工資多計(jì)提了。 你們屬于什么準(zhǔn)則的;我看怎么調(diào)整
2022-05-10 11:26:33
老師,就是想問(wèn)您21年的匯算時(shí)候調(diào)嗎?
2023-02-20 11:17:30
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