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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-03 21:08

你好,紅沖發票需要做收入負數,結轉成本負數 
又開具了正確的發票,就做收入分錄,結轉成本分錄 
因為正數,負數剛好抵消了,就不需要把成本,收入發生額結轉到本年利潤 的

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你好,紅沖發票需要做收入負數,結轉成本負數 又開具了正確的發票,就做收入分錄,結轉成本分錄 因為正數,負數剛好抵消了,就不需要把成本,收入發生額結轉到本年利潤 的
2019-01-03 21:08:23
你好,把你做的結轉分錄刪除就可以了
2017-05-18 16:26:54
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2021-11-13 16:06:28
同學你好 這個可以的
2024-06-24 14:08:12
您好!各個產品的單價變了,總金額不變? 但是成本票不是對方開給你們的嗎?你們怎么會重開發票呢?
2024-06-24 14:04:04
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