老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


要用國家專項補助資金還老板的借款分錄怎么做
答: 你好 借;其他應付款 貸;銀行存款等科目
請問行政單位社保專戶,對企業補助會計分錄 記 借:業務活動費用—對企業補助費用 貸:銀行存款;預 借:行政支出—一般公共預算財政撥款—項目支出—對企業補助——就業補助 貸:資金結存—貨幣資金—銀行存款 分錄對嗎?月底還需要結轉嗎
答: 需要的,你的行政支出和你的業務活動費用需要轉到相關的凈資產科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師:收到補助的專項資金:借:銀行存款 貸:長期應付款-XX專項款購買原材料使用專項資金:借:長期應付款-XX專項款 貸:銀行存款以上分錄是否正確,如果不對請糾正,謝謝!
答: 您好,1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產(或其它相關科目) 貸:有關科目 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----撥款轉入 3、未形成資產需核銷的部分,經批準 借:專項應付款 貸:有關科目 4、撥款結余上交: 借:專項應付款 貸:銀行存款 法律依據 《企業會計準則——基本準則》第二十一條




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明天會更好 追問
2019-01-07 10:47
鄒老師 解答
2019-01-07 10:57
明天會更好 追問
2019-01-07 11:05
鄒老師 解答
2019-01-07 11:12