請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問
您好,現(xiàn)在注冊好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤,只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄咋做呀
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,如果是在借方余額 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是個特殊的賬戶,其下面的進(jìn)項稅額、銷項稅額等本質(zhì)上不是明細(xì)科目,只是對應(yīng)交增值稅各項數(shù)據(jù)進(jìn)行借方或貸方分析 所以年末并不需要將每個項目都用結(jié)轉(zhuǎn)的方式清空 只要應(yīng)交增值稅科目余額為零即可。 也就是說,不需要就應(yīng)交增值稅下的進(jìn)項稅額、銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等項目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)清空。
各位老師 有留底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做
答: 你好; 你留抵進(jìn)項稅是掛的 未交增值稅借方嗎? 這樣好判斷科目的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
圖書竄貨的金額,怎么做分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
答: 您好!不明白你說的串貨具體是什么過程。






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也許、啲也許 追問
2019-01-09 15:00
莊老師 解答
2019-01-09 15:02