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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-10 17:57

在銷售期間,就是銷售價格管理不統一,圖書竄貨返點

宋生老師 解答

2017-04-10 17:15

您好!不明白你說的串貨具體是什么過程。

宋生老師 解答

2017-04-11 09:36

您好!還是不明白你的具體流程。不過 是這樣,你只管他是不是銷售,如果是銷售,就計入收入,然后結轉對應的成本。至于銷售價格,這個沒有必要統一

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相關問題討論
您好!不明白你說的串貨具體是什么過程。
2017-04-10 17:15:24
同學你好!支付押金的話? ? ?本身就是記入其他應收款的 這個是資產類科目? ? ? 結轉到下一年? 不用額外處理的
2022-03-06 09:21:40
那你現在使用的話就正常的借行政支出,人員經費支出,貸資金結存。
2022-02-20 10:36:32
一、上年結余資金,想下年年初使用,需要報相關的預算支出。 二、 結余資金收回后的管理 (一)收回區財政局的結余資金實行專賬管理,單獨核算,優先用于區委區政府確定的重點支出項目。 (二)結余資金收回后仍需繼續安排支出的,由主管部門統籌,通過調整部門預算、動支機動經費等方式解決。 (三)市級、中央專項轉移支付結余和政府性基金結余資金,分別按照市級、中央專項轉移支付及政府性基金預算管理規定執行。
2020-03-25 13:03:25
你好,借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3.結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅金——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅金——未交增值稅 貸:應交稅金——應交增值稅-轉出多交增值稅
2020-06-29 23:32:31
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