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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-01 12:18

你好;   比如說  
本月發(fā)生的安全生產(chǎn)費大于計提的專項儲備,做賬務(wù)處理:
借:專項儲備
借:有關(guān)費用成本科目
貸:銀行存款(現(xiàn)金)
    

耍酷的小鴿子 追問

2023-02-01 12:30

那貸方余額的話就是借生產(chǎn)成本,貸專項儲備的貸方余額嗎

meizi老師 解答

2023-02-01 12:31

你好;是的; 比如
提取時
借:生產(chǎn)成本等
貸:專項儲備——安全生產(chǎn)費
使用時
借:專項儲備——安全生產(chǎn)費
貸:銀行存款等

耍酷的小鴿子 追問

2023-02-01 12:37

那老師,有個月的專項儲備計提錯了

耍酷的小鴿子 追問

2023-02-01 12:40

然后導(dǎo)致后面的生產(chǎn)成本也是貸方負(fù)數(shù)

耍酷的小鴿子 追問

2023-02-01 12:40

這個直接改成剛剛的分錄就可以了吧

meizi老師 解答

2023-02-01 12:44

你好1;  計提錯誤了。 你就紅沖了  在重新做一筆; 或者直接調(diào)整下即可; 可以的  

耍酷的小鴿子 追問

2023-02-01 12:47

好的,謝謝老師啦

meizi老師 解答

2023-02-01 12:47

不客氣的; 滿意請給予評價  

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你好;? ?比如說?? 本月發(fā)生的安全生產(chǎn)費大于計提的專項儲備,做賬務(wù)處理: 借:專項儲備 借:有關(guān)費用成本科目 貸:銀行存款(現(xiàn)金) ? ??
2023-02-01 12:18:46
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-15 17:03:38
借,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,非財政撥款結(jié)余
2024-01-24 17:09:25
一、上年結(jié)余資金,想下年年初使用,需要報相關(guān)的預(yù)算支出。 二、 結(jié)余資金收回后的管理 (一)收回區(qū)財政局的結(jié)余資金實行專賬管理,單獨核算,優(yōu)先用于區(qū)委區(qū)政府確定的重點支出項目。 (二)結(jié)余資金收回后仍需繼續(xù)安排支出的,由主管部門統(tǒng)籌,通過調(diào)整部門預(yù)算、動支機(jī)動經(jīng)費等方式解決。 (三)市級、中央專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)余和政府性基金結(jié)余資金,分別按照市級、中央專項轉(zhuǎn)移支付及政府性基金預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。
2020-03-25 13:03:25
你現(xiàn)在花的時候,直接放到你當(dāng)年的成本費用就行呀。這個處理和今年正常的開支一樣的處理。
2022-03-20 21:19:58
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