收到個人代開發(fā)票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項,填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時,自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


老師您好,我們單位工會經(jīng)費是按年交的,我查一年的工資,我查管理費用~工資,還是應(yīng)付職工薪酬呀,管理費用~工資的金額借貸方是一個數(shù),應(yīng)付職工薪酬借貸方不一樣呀,他倆差額是我計提的下月工資
答: 您好。 工會經(jīng)費是按實發(fā)的工資薪金總額的比例來計算的,所以應(yīng)該是查應(yīng)付職工薪酬的借方哦。因為你提的時候是借:管理費用等,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放時才是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等。 再理解一下哦。
老師,我的應(yīng)付職工薪酬,年底資產(chǎn)報表中是負(fù)數(shù),是什么意思呀?我的分錄計提時,借管理費用.員工工資,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款~法人.
答: 同學(xué)你好,你這個負(fù)數(shù)一般是你計提數(shù)小于發(fā)放數(shù)了,才有這樣的結(jié)果,你可以把計提和發(fā)放的工資每個月都對比一下哈
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我計提工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數(shù)計提工資




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曹宇 追問
2019-01-11 21:25
曹宇 追問
2019-01-11 21:25