我問一下,計提12月工資,是不是借管理費用,貸其他應付款-工資,等到1月份借其他應付款貸應付職工薪酬,要這樣過渡一下?還是不需要從其他應付款過度,直接借管理費用貸應付職工薪酬就好了
Euphoria
于2023-12-27 10:44 發布 ??293次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-12-27 10:46
同學你好
不是的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
同學你好
不是的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2023-12-27 10:46:43
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
您好
公司購買的菜錢需要做
借 管理費用
貸 應付職工薪酬-福利費
法人直接現金給的用于公司日常支出可以直接做
借 現金
貸 其他應付款
2019-09-09 21:44:52
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Euphoria 追問
2023-12-27 10:49
樸老師 解答
2023-12-27 10:55
Euphoria 追問
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2023-12-27 10:59