個人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個稅 問
同學你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進來需要繳 問
同學,你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個員工的單個月份社保情況 問
同學,你好 社保繳費明細里面 答
咨詢下,業務憑證科目,由業務招待費調整為職工福利, 問
您好,既然費用變化了,賬上肯定也是得調整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費發票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發票 答


老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師:計提1月工資借:管理費用1000貸:應付職工薪酬1000發放工資就是借應付職工薪酬1000貸:其他應收款社保100 其他應收款個稅10 其他應收款請假扣款50 銀行存款840嗎?
答: 你好,請假的,你可以在工資計提里面直接減去就可以的,你這樣的話還得充管理費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想問下就是計提工資的時候借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬(應發工資) 計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保 然后借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 然后發放工資的時候 我是不是要借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款 是這樣分錄的是嗎
答: 您好,同學,請稍等下





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