

咨詢公司,業(yè)務人工成本計入主營業(yè)務成本,計提工資時該怎么計提呢,是借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-公司承擔社保?另外支付社保費時,是借其他應付款~個人社保,應付職工薪酬-公司,貸銀行存款?有點亂了,怎么才是正確的呢?
答: 是的,您說的是正確的。只是計提工資和社保,建議分開來做,因為涉及兩個明細科目。
我想問下,工資計入成本是先做個借應付職工薪酬貸銀行存款,全部做完在做個借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬嗎
答: 對的對的沒問題的,正確。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在酒店行業(yè)中,預支員工伙食費:借:其他應收款 貸:庫存現金/銀行存款報銷員工伙食費賬務處理 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 這樣做分錄對嗎?
答: 同學您好,員工的伙食費看你這分錄是公司承擔著對吧。往來款應該用其他應付款,其他合適著。
我們是環(huán)衛(wèi)公司,工資分錄,計提,借管理費用工資,主營業(yè)務成本一勞務成本,貸應付職工薪酬,支付的時候借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
我是建筑行業(yè),計提工資是借合同成本人工費,貸,應付職工薪酬薪酬,發(fā)放是應付職工薪酬,貸銀行存款,結轉成本,借:主營業(yè)務成本 貸合同成本人工費用,,,,是這樣的分錄嗎?
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應繳稅費--應交增值稅借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:應收賬款(甲方公司代付)老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
借:應付職工薪酬貸:主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ——應交消費稅借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品為什么消費稅要轉到應付職工薪酬









粵公網安備 44030502000945號



向陽老師 解答
2023-09-23 09:37
恬恬 追問
2023-09-23 09:45
向陽老師 解答
2023-09-23 10:00