老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


收到稅控系統專票含稅額200.進項稅27.59,我們的留抵稅款很多,可以做成借:管理費用172.41,應交稅費一待認證的進項稅27.59。貸:銀行存款200
答: 同學您好,可以這樣子操作。 祝您工作順利
金稅盤和稅控系統維護費本月發生費用,金稅盤專票,價172.41元,稅27.59元,稅控系統普票280元,月末票已認證,月末怎么做分錄呢?
答: 借:管理費用 280 貸:銀行存款等 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 借:管理費用 172.41 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 27.59 貸:銀行存款等 200
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,收到稅局進項留抵的退稅,借:銀行存款200 貸:應交增值稅-進項稅額轉出200 借:應交增值稅-進項稅額轉出 200 貸:應交稅費-轉出未交增值稅200,這樣做對嗎?但是應交稅費-轉出未交增值稅會有200的貸方余額
答: 你好,那你的留底沒再轉出未交增值稅嗎?在哪個科目里面?




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自懷原始森林乾坤山莊 追問
2019-01-11 14:54
宸宸老師 解答
2019-01-11 15:08