

公司購買月餅和酒送戶,開具的是增值稅專用發票,公司是一般納稅人,電子公司,月餅和酒進項票稅額可以抵稅嗎
答: 用于招待視同銷售,要計提銷項稅額,因此進項可以抵扣
老師,企業買月餅送客戶取得13%的專用發票,稅款可以抵扣進項稅額嗎??我們是一般納稅人,月餅送客戶做銷售費用,能抵扣進項稅額嗎
答: 視同銷售的處理 1、企業購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用, 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,中秋節公司買的送客戶的月餅跟發員工的月餅的增值稅發票可以抵扣嗎?
答: 同學您好,你好,一般是不可以的, 生產經營相關的可以抵,用于集體福利個人消費的不可以抵扣 不需開專用發票,開了也只能當普票使用的




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2019-01-15 20:34
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