- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-30 10:33
充卡:借:營業費用——儲值卡贈送 貸:預收賬款——儲值卡 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:營業費用——儲值卡贈送
發放:借:管理費用(管理部門) 銷售費用(銷售部門) 生產成本(生產部門) 貸:應付職工薪酬——職工福利
消費:借:預收賬款——儲值卡 貸:主營業務收入 應交增值稅——應交增值稅(銷項稅額)
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發放:借:管理費用(管理部門) 銷售費用(銷售部門) 生產成本(生產部門) 貸:應付職工薪酬——職工福利
消費:借:預收賬款——儲值卡 貸:主營業務收入 應交增值稅——應交增值稅(銷項稅額)
2019-01-30 10:33:45
你好!
具體賬務處理如下:
售卡時:
借:現金
貸:預收賬款
消費時:
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-24 16:04:11
那個計入管理費用-福利費,需要給申報個稅
2026-03-09 09:10:56
你好,借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款,發實物福利如糖茶米及購物卡借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-12 10:12:05
同學你好
這個直接開一百就可以
2022-04-07 14:07:41
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白巧玲 追問
2019-01-30 10:50