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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-30 10:33

充卡:借:營業費用——儲值卡贈送   貸:預收賬款——儲值卡  借:應付職工薪酬——職工福利  貸:營業費用——儲值卡贈送 
   發放:借:管理費用(管理部門)  銷售費用(銷售部門)  生產成本(生產部門)  貸:應付職工薪酬——職工福利 
消費:借:預收賬款——儲值卡  貸:主營業務收入  應交增值稅——應交增值稅(銷項稅額)

白巧玲 追問

2019-01-30 10:50

內賬 
借:管理費用/福利費 
     貸:應付職工薪酬/非貨幣福利費 
借:應付職工薪酬/非貨幣福利費 
     貸:庫存商品 
可以嗎? 
月底結轉減掉這部分成本  
在費用體現出來后不再體現成本對嗎老師?

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充卡:借:營業費用——儲值卡贈送 貸:預收賬款——儲值卡 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:營業費用——儲值卡贈送 發放:借:管理費用(管理部門) 銷售費用(銷售部門) 生產成本(生產部門) 貸:應付職工薪酬——職工福利 消費:借:預收賬款——儲值卡 貸:主營業務收入 應交增值稅——應交增值稅(銷項稅額)
2019-01-30 10:33:45
你好! 具體賬務處理如下: 售卡時: 借:現金 貸:預收賬款 消費時: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-24 16:04:11
那個計入管理費用-福利費,需要給申報個稅
2026-03-09 09:10:56
你好,借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款,發實物福利如糖茶米及購物卡借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-12 10:12:05
同學你好 這個直接開一百就可以
2022-04-07 14:07:41
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