

老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師發放工資,借應付職工薪酬9000貸其他應付款-社保個人部分1221.8銀行存款7738.20銀行存款出現-12076.14什么原因老師
答: 你有收到的沒有做賬是不,你看下銀行回單
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司沒有實收資本這個科目,發放工資的現金是通過其他應付款-老板個人借款的借:現金 1000貸:其他應付款-老板 1000發放工資,借:應付職工薪酬 1000貸:現金1000這樣可以嗎
答: 你好,如果是先借款,后發放工資是這樣做分錄








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晶騷 追問
2019-02-14 16:18
鄒老師 解答
2019-02-14 16:19