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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 12:47

抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費(fèi)用 -480 
你是不是沒(méi)有需要交增值稅做這個(gè)

小西 追問(wèn)

2019-02-18 12:52

什么意思沒(méi)看懂

maize老師 解答

2019-02-18 12:57

購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 
  借:管理費(fèi)用480 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費(fèi)用 -480 
沒(méi)有抵減增值稅不做下面這個(gè)分錄

小西 追問(wèn)

2019-02-18 13:00

是不是要到稅局去申報(bào)抵扣

maize老師 解答

2019-02-18 13:04

你需要交增值稅的時(shí)候填寫(xiě)申報(bào)就可以抵減了

小西 追問(wèn)

2019-02-18 19:40

老師抵扣時(shí)是借管理費(fèi)用嗎

maize老師 解答

2019-02-19 08:39

是的做借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用

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抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480 你是不是沒(méi)有需要交增值稅做這個(gè)
2019-02-18 12:47:54
您好,填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2022-04-18 11:42:28
就是 應(yīng)交稅費(fèi)科目余額
2018-11-13 17:30:14
你好;? 期末是負(fù)數(shù); 不正常的;? ?你是 借方還是貸方負(fù)數(shù)了? ?
2023-03-27 15:00:50
同學(xué)你好 這個(gè)如果賬上通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)做了就包含
2021-10-07 12:27:52
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