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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-02-21 17:46

按照你們收到的進項票來認證做進項就可以了,該貨物的進項稅額不需作轉出,可以直接進行抵扣

阿圈兒 追問

2019-02-21 17:49

我們是單純外貿商貿企業,不是生產型的呢?

樸老師 解答

2019-02-22 09:32

那你這個最好是問下的那個地稅局可以不可以抵扣進項

阿圈兒 追問

2019-02-22 09:34

我們是不交銷項稅的外貿企業,不存在抵扣進項稅吧?

樸老師 解答

2019-02-22 09:39

是的,不交銷項就不能抵扣進項,認證后進項轉出就可以了

阿圈兒 追問

2019-02-22 09:44

為啥我這的稅務人員說讓直接計提銷項稅呢?什么意思?

樸老師 解答

2019-02-22 09:50

你們不是不交銷項稅嗎?怎么還計提銷項呢

阿圈兒 追問

2019-02-22 10:06

不知道呢,稅局這樣說的,他說的這種情況是交銷項稅的企業的做法嗎?怎樣計提銷項稅呢?

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相關問題討論
你好,你這個正常做就可以了呀。 如果你購進貨物,借,庫存商品應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款
2024-10-07 10:57:28
按照你們收到的進項票來認證做進項就可以了,該貨物的進項稅額不需作轉出,可以直接進行抵扣
2019-02-21 17:46:45
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2026-01-05 02:01:06
1:貨物出口并確認收入時,應進行如下分錄:借:應收賬款;貸:主營業務收入或其他業務收入。 2:計算免抵退稅不予免征和抵扣稅額時,應進行如下分錄:借:主營業務成本或其他業務成本;貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 3:月末計算當期應退稅額時,應進行如下分錄:借:其他應收款-出口退稅;貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。 4:月末計算免抵稅額時,應進行如下分錄:借:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額;貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。 5:收到退稅款時,應進行如下分錄:借:銀行存款;貸:其他應收款-出口退稅
2024-06-14 14:44:16
你好 這里的進項轉出,全稱是 免抵退稅不得免征和抵扣稅額 本期出口貨物不予免征、抵扣稅額=當期出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×(增值稅條例規定的稅率-出口貨物退稅率)
2019-08-07 19:14:58
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