老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


用用友T+新建一套賬,科目期初余額表中庫存現(xiàn)金和銀行存款是導(dǎo)入的數(shù)據(jù),現(xiàn)金銀行期初余額我手動輸入現(xiàn)金,銀行存款是灰色的不讓輸入,怎么辦
答: 看一下銀行是否有明細項目或者作了輔助核算,有輔助的話應(yīng)該在輔助里錄入。
用快賬新建一個賬套,錄入庫存現(xiàn)金和銀行存款期初保存怎么不平衡
答: 你只錄了這兩個金額嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款科目余額與實際對不上,但是外賬沒給我賬套,我直接用的科目余額表的金額建立期初數(shù)據(jù),那現(xiàn)在來調(diào)銀行存款。怎么調(diào)啊?要調(diào)以前年度的,但是我并沒有以前年度的賬套
答: 你好,同學。 你現(xiàn)在是用你給你的相關(guān)余額作為期初建賬處理,然后再查為什么會不一樣,后面用分錄調(diào)整不一樣的差額部分的
之前會計給我的科目余額表沒有銀行存款余額,現(xiàn)在想直接錄入銀行存款期初余額繼續(xù)做,但是科目余額試算不平衡,怎么辦
你好,老師,我現(xiàn)在是中途建賬,我只有銀行存款,現(xiàn)金和應(yīng)收應(yīng)付的余額,錄入財務(wù)系統(tǒng)期初余額不平衡怎么辦







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