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靜好
于2019-03-01 11:08 發布 ??2681次瀏覽
趙英老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2019-03-01 11:21
入財務費用,沖減財務費用借方金額。
靜好 追問
2019-03-01 11:31
老師,附什么附件?
趙英老師 解答
2019-03-01 12:38
貼現的時候已經付了手續費做入財務費用了,現在沖回,由他人代付,附你們與供應商簽的合同或者補充協議,上面注明貼現費用由他方承擔,抵減應付貨款。
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用承兌匯票2萬元貼現后付供應商貨款,協商好承兌匯票貼息費由供應商500元承擔,,實付19500元,這500元怎么入賬,附什么附件?
答: 入財務費用,沖減財務費用借方金額。
付供應商貨款用的是商業承兌匯票支付,對方合同規定貼息費用我們公司承擔,分錄該怎么做
答: 同學你好 銀行開票給你計入費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司一供應商,給了一張60萬承兌匯票給我司貼現,我司又把這張承兌匯票付給了供應商甲公司。怎么做賬?
答: 借:應收票據60 貸:應收賬款60 借:應付賬款60 貸:應收票據60
在基本戶幫供應商貼現承兌,貼現費用供應商承擔,將扣除貼現費用之后的錢轉給供應商基本戶,會計分錄是不是,借 應收票據 貸 其他應付款-供應商,貼現時候 借銀行存款 其他應付款-供應商 貸 應收票據,錢轉給供應商時候 借 其他應付款-供應商 貸 銀行存款
討論
請問,收到客戶的承兌匯票20萬,實際貨款只有5萬,我們將20萬的承兌付給了我們的供應商,然后供應商補了15萬的承兌給我們,我們又將15萬的承兌付給了原客戶,應該怎么做賬呢?
我們欠供應商6萬,用7萬的承兌支付了供應商的貨款,供應商找補回1萬的承兌,這1萬的承兌,我應該入應收票據還是應付票據呢?老師
我們付承兌給供應商,供應商開票給我們的承兌貼現的稅收編碼屬于哪一類?
我公司收到一張300萬銀行承兌匯票 現需付供應商100萬款 我把這300萬銀行承兌匯票背書給供應商, 然后供應商換一張他們收到的銀行承兌匯200萬背書給我們這樣操作合規嗎?
趙英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
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靜好 追問
2019-03-01 11:31
趙英老師 解答
2019-03-01 12:38