

在基本戶幫供應商貼現承兌,貼現費用供應商承擔,將扣除貼現費用之后的錢轉給供應商基本戶,會計分錄是不是,借 應收票據 貸 其他應付款-供應商,貼現時候 借銀行存款 其他應付款-供應商 貸 應收票據,錢轉給供應商時候 借 其他應付款-供應商 貸 銀行存款
答: 你好,分錄這樣做是可以的,沒問題,就是直接幫別的企業貼現不太合規。
麻煩看看這樣做對不對?還有沒更加簡單的方法?員工借支付了材料款借支:其他應收--員工貸:銀行存款報銷的時候借:成品材料-A項目貸:其他應收款--員工后面發生退貨,直接是供應商退款到公賬借:銀行存款貸:應付賬款--供應商沖成本借:其他應收-員工貸:成品材料-A項目借:應付賬款-供應商貸:其他應收款-員工
答: 你好; 你退貨直接做 ;? 借 應付賬款? 貸? 原材料 ; 直接這樣做即可;? ? ?不用在走其他應收款了哦? ??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應付賬款-供貨商,老板已經私卡轉給供貨商了,現在我做賬,借其他應付款-法人,貸應付賬款-供貨商嗎
答: 您好,這個是可以的,相當于把應付賬款沖掉了




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2019-04-09 13:53
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