

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
答: 你好。月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除月末做分錄的時候需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎?還是不用?直接做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計扣除 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未見增值稅
答: 學(xué)員您好,是需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是這么做嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 100貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20借:就?稅費-未交增值稅 20貸:銀行存款 20
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20 借:就?稅費-未交增值稅 20 貸:銀行存款 20 只需要做這兩筆分錄




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2019-03-06 17:01
言巖老師 解答
2019-03-06 22:22
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2019-03-06 22:26
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