老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,我做了一筆借:管理費(fèi)用,貸:以前年度損益調(diào)整,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)發(fā)生改變了,但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的期末的未分配利減期初的未分配利潤(rùn)沒(méi)有發(fā)生改變,是為什么?
答: 我是因?yàn)橐{(diào)賬才做這一筆分錄的,主要是想知道這筆分錄做完怎么讓資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)改變
16年12月份費(fèi)用忘記攤銷了,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄哪個(gè)正確啊?
答: 你好,費(fèi)用忘記攤銷也不是這個(gè)分錄啊 應(yīng)當(dāng)是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;待攤費(fèi)用等科目 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年12月做了一筆分錄。增加去年費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 那么這個(gè)分錄借方的管理費(fèi)用月末還結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
答: 你好,增加去年的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整借方,怎么你通過(guò)了管理費(fèi)用核算呢?









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