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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-16 15:58

你好,你這樣做分錄是從管理費用調整到勞務成本,,而不是勞務成本調整到管理費用

EE 追問

2019-03-16 16:01

我一開始的分錄是這樣的,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬,借:主營業務成本,貸:勞務成本,我想把成本填寫費用,應該怎么改?

鄒老師 解答

2019-03-16 16:02

你好,是把勞務成本改成費用,還是主營業務成本改成費用?

EE 追問

2019-03-16 16:07

就是我有筆收入,技術咨詢費,不知道怎么寫成本分錄,上面的分錄也是上次問的您,所以還是問回您,怎么改合適?

鄒老師 解答

2019-03-16 16:09

你好,技術咨詢服務的收入,做對應的成本就是上面那樣做分錄啊 
借:勞務成本,貸:應付職工薪酬 
借:主營業務成本,貸:勞務成本

EE 追問

2019-03-16 16:24

您上次說支付了工資就做這個分錄,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,那這個應付職工薪酬需要計提嗎?

鄒老師 解答

2019-03-16 16:31

你好,需要在支付之前做一筆計提分錄的 
借:勞務成本等科目   ,貸:應付職工薪酬

EE 追問

2019-03-16 16:35

麻煩您這個完整的收入到成本到計提到支付的分錄,謝謝

鄒老師 解答

2019-03-16 16:37

你好 
計提工資,借:勞務成本等科目 ,貸:應付職工薪酬 
取得收入,借;銀行存款等科目   貸;主營業務收入   應交稅費 
結轉成本,借:主營業務成本,貸:勞務成本

EE 追問

2019-03-16 16:39

我們是小規模也是寫應交稅費嗎,我們那是無票收入

鄒老師 解答

2019-03-16 16:40

你好,需要的,只要實現了收入,就需要做應交稅費確認的

EE 追問

2019-03-16 16:42

那應交稅費按3%計算嗎,還有個問題,我們是小規模,買材料收了些專票,請問要怎么處理?

鄒老師 解答

2019-03-16 16:42

你好,是的 
小規模買到材料收到專用發票,按普通發票入賬 
借;原材料   貸;銀行存款等科目

EE 追問

2019-03-16 16:47

我看資料說小規模取得專票,需做進項稅及進項稅轉出,不是很明白要怎么做?

鄒老師 解答

2019-03-16 16:52

你好,小規模買到材料收到專用發票,按普通發票入賬。不需要轉出的 
因為進項根本沒有抵扣,怎么來的轉出的說法

EE 追問

2019-03-16 16:55

我還有點不明白的是,您上面說的計提,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬,這個職工薪酬不是已經包含在了每個月發的工資里了嗎,我再計提一次,不是重復付了筆職工薪酬?

鄒老師 解答

2019-03-16 16:56

你好,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬,這個就是計提分錄,只是計提了一次,怎么會重復呢?

EE 追問

2019-03-16 17:03

我的意思是計提當月工資,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,加勞務成本的職工薪酬計提,不是重復嗎,勞務成本的職工薪酬不應該包含在當月工資計提里了嗎?還有就是應交稅費后面是應交增值稅,還是簡易計稅?

鄒老師 解答

2019-03-16 17:06

你好,如果還有管理人員工資,計提工資分錄就是 
借;管理費用,勞務成本 
貸;應付職工薪酬(所有崗位的工資) 
應交稅費后面就是應交增值稅二級明細,沒有簡易計稅明細,簡易計稅明細是一般納稅人才使用的科目

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你好,你這樣做分錄是從管理費用調整到勞務成本,,而不是勞務成本調整到管理費用
2019-03-16 15:58:14
同學你好 很高興為你解答 費用需要按照成本中心進行入賬的 就是用于干什么
2022-01-30 15:20:18
同學你好 這個做成本
2023-07-19 16:18:49
你好,一個綠化項目的工人工資,需要計入成本核算??
2022-04-12 10:43:01
你好,設計人員的工資 是計入勞務成本;
2020-06-17 16:08:26
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