老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,我問下去年把主營業務成本科目掛成了管理費用,我今年調整科目,是直接調整借:主營業務成本,貸:管理費用? 還是借:未分配利潤,貸:未分配利潤呀?
答: 你好 選擇第二種。
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業務成本20萬,貸應付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發票,依然掛帳,匯算清繳時 調增20萬,直接調增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應付帳款-暫估 -20萬)
答: 如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
24年回來的23年的成本發票 比23年暫估的金額要小 是不是差額部分還得做一個分錄 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 主營業務成本
答: 您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的










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