老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業務成本20萬,貸應付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發票,依然掛帳,匯算清繳時 調增20萬,直接調增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應付帳款-暫估 -20萬)
答: 如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
調整去年多結轉的成本,借:主營業務成本,貸:未分配利潤,對嗎?
答: 你好,是這樣做調整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本 貸;利潤分配——未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我本年度的預存積分轉電費分錄對嗎?之前年度的沒做,我現在補打回來做的話是不是把主營業務成本這里改成借:利潤分配—未分配利潤(負數)貸:預防賬款(負數)就可以了呢?謝謝!
答: 你好 對的 是這么做的









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曉娜 追問
2024-03-14 16:14
易 老師 解答
2024-03-14 16:19