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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 16:07

也就是說(shuō),我們?cè)谑盏饺魏我粡垊趧?wù)發(fā)票時(shí),都應(yīng)該在收到票的次月申報(bào)個(gè)稅 
是的,要在你支付后的次月申報(bào)個(gè)稅。 
第二個(gè)問(wèn)題,前期我們發(fā)生了很多勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,都沒(méi)有扣除對(duì)方的個(gè)稅。那么我們公司豈不是要補(bǔ)很多個(gè)稅? 
這個(gè)問(wèn)題如果稅務(wù)檢查看到會(huì)成為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的

一抹晨光 追問(wèn)

2019-03-25 16:13

那么這個(gè)對(duì)方個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票處理,如果是公司開(kāi)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票,就不存在申報(bào)個(gè)稅的問(wèn)題對(duì)嗎?另一個(gè)問(wèn)題,如果甲為個(gè)人,提供的工資表來(lái)結(jié)賬,我們轉(zhuǎn)賬給他,由他造表分發(fā)工資,這種工資是不是不能超過(guò)4000元?我們簽了一個(gè)委托書(shū),委托甲代公司發(fā)放民工工資。這樣可行嗎?

小惑老師 解答

2019-03-25 16:16

那么這個(gè)對(duì)方個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票處理,如果是公司開(kāi)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票,就不存在申報(bào)個(gè)稅的問(wèn)題對(duì)嗎? 
是的,如果對(duì)方是公司給你們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就不存在這個(gè)問(wèn)題 
如果甲為個(gè)人,提供的工資表來(lái)結(jié)賬,我們轉(zhuǎn)賬給他,由他造表分發(fā)工資,這種工資是不是不能超過(guò)4000元?我們簽了一個(gè)委托書(shū),委托甲代公司發(fā)放民工工資。這樣可行嗎? 
不可行的,他不是你們的員工不能按照工資表形式發(fā)放的

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只有勞務(wù)費(fèi)可以選擇簡(jiǎn)易征收適用低稅率。
2017-06-18 09:26:03
采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),雖未收到發(fā)票,但貨物已驗(yàn)收入庫(kù)等,應(yīng)按不含稅暫估入賬 。 借:原材料 / 庫(kù)存商品等(按不含稅單價(jià) × 數(shù)量 ) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款 此時(shí)不考慮稅額,因?yàn)椴淮_定稅率和發(fā)票情況,暫估入賬是為了準(zhǔn)確反映資產(chǎn)和負(fù)債情況。 收到發(fā)票當(dāng)期賬務(wù)處理 沖回暫估 借:原材料 / 庫(kù)存商品等(紅字,金額同暫估金額 ) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(紅字 ) 按發(fā)票金額入賬 如果是取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件: 借:原材料 / 庫(kù)存商品等(發(fā)票不含稅金額 ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(發(fā)票稅額 ) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款等(發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額 ) 如果是普通發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,則: 借:原材料 / 庫(kù)存商品等(發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額 ) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款等 若跨年度收到發(fā)票,涉及損益的,執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè)通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整;執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè),不做追溯調(diào)整,直接在收到發(fā)票當(dāng)期按上述正常方式處理 。
2025-05-13 10:47:28
?你好; 你們類型是什么; 合伙企業(yè)類型還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的??
2022-07-08 08:56:39
如果交過(guò)個(gè)稅的不需要再申報(bào)了,沒(méi)交個(gè)稅的話就要申報(bào)
2022-05-25 15:20:42
您好,沒(méi)代扣公司有被數(shù)據(jù)處罰的風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人就勞務(wù)收入要申報(bào)個(gè)稅。
2022-04-15 15:03:14
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