樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師,我們有個業務是連人帶機器出租,設備租金和勞務款都開票給對方了,但是去年6-12月的勞務款對方是直接打到工人卡上第一,沒有申報工資個稅,說是憑據開票金額實發到工人,這種方式合理嗎?第二,如果合理,那賬面應收款和實收款就會一直有這個差額顯示未收,需要如何處理?
答: 同學,勞務款的確不申報工資 個稅,讓對方開勞務票,按勞務申報個稅
老師您好,比方我們委托別人代銷商品,等商品銷售完結款時,我們會從商品應收款中扣除一部分款作為代銷返點給對方,這樣我開發票就直接按照實際結款金額開的,收入也按照開票金額入賬的。這樣操作是對的吧?
答: 你好,一般都是這么操作的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
完工后,客戶的開票金額比合同約定的要多,多出的金額導致應收賬款借方有余額應該,多出的應該怎么記
答: 你好,多出的在應收賬款的借方余額掛賬就是了?







粵公網安備 44030502000945號


