

是小規模納稅人 在季度有一張代開專票做紅沖,稅款已繳納,現在要申請退稅,但是需要先將此季度增值稅申報完成,主稅為負數,才可退稅,增值稅申報表該如何填寫?紅沖發票已重新開具。
答: 你好,代開那欄不填數,預交填上代開繳納的稅金,就是退稅的金額了。
小規模納稅人普票未超30萬,有紅沖的金額,增值稅納稅申報表怎么填
答: 首先,你需要在“銷售額或營業收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結果就是你應該納的稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
各位老師好,小規模納稅人因為紅沖,未開藍字發票,增值稅申報,稅額出現負數怎么申報?
答: 同學:您好。這種情況需要去大廳申報。










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