老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


增值稅申報的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
答: 你好,在專票填入紅沖金額,就是負(fù)數(shù)金額。
按季申報的小規(guī)模,1月是小規(guī)模開具1%專用發(fā)票價稅合計20萬,3月升為一般納稅人沖紅了1%的發(fā)票,又按13%開具了發(fā)票增值稅報表該怎么申報
答: 這個只有去稅務(wù)大廳才能申報,自行申報審核通不過。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,1月是小規(guī)模開具1%專用發(fā)票價稅合計20萬,3月升為一般納稅人沖紅了1%的發(fā)票,增值稅報表該怎么申報
答: 按照規(guī)定,一般納稅人的1%發(fā)票在增值稅納稅申報表中應(yīng)該填寫“沖減增值稅銷項稅額”,你需要在3月份的1%發(fā)票上填寫“沖減增值稅銷項稅額”金額,將其與1月的發(fā)票金額相減,即可得出最終的增值稅銷項稅額。





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