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老師 3月份有一張票已經勾選抵扣的,4月份開紅沖了,我4月份需要做什么?做分錄把那張發票進項轉出嗎?然后4月份的增值稅加上這筆轉出的稅金嗎?
3月購進固定資產沒有認證的進項發票4月做賬,把進項稅額放到待抵扣進項稅額,做5月認證好了再轉回進項稅額 老師這兩筆分錄怎么做 我是3月收到發票沒認證和付了款這筆做了賬
你好老師!我在3季度認證了一張專票,4季度我們退貨了,對方開了紅沖,我的進項已經抵扣了,那么我可以直接把3季度收貨的那張憑證紅沖了吧!已經抵扣的進項稅應該怎么做分錄
老師,我們購進的商品退回給商家了,進項稅額之前月份已經抵扣了,現在增值稅報表出現了進項轉出稅額,請問這筆分錄應該怎么做?




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2019-04-18 13:42
bamboo老師 解答
2019-04-18 13:44
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2019-04-18 13:45
bamboo老師 解答
2019-04-18 13:45
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2019-04-18 13:48
bamboo老師 解答
2019-04-18 13:50
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2019-04-18 13:50
bamboo老師 解答
2019-04-18 13:51