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W是韋姐姐
于2019-04-22 09:20 發布 ??1154次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-04-22 09:21
還款的時候是的。
W是韋姐姐 追問
2019-04-22 09:23
那還有一筆是怎么做?
小云老師 解答
2019-04-22 09:40
欠時借:庫存商品等 貸:應付賬款
2019-04-22 09:41
進項稅額不用嗎
2019-04-22 11:05
小規模不用,一般納稅人專票要
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我做內賬的應付賬款是不是直接是借:應付賬款貸:銀行存款
答: 還款的時候是的。
你好,我想問下化工公司的內賬付貨款都是借應付賬款貸銀行存款,那我現在收到一個供應商退回多付的貨款,我要怎么做賬?可以直接借銀行存款貸應付賬款嗎
答: 你好,這個是可以的呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應付賬款正常做憑證是借應付賬款 貸銀行存款 如果是收款 是不是應該借應付賬款負數 貸銀行存款
答: 應付賬款退回就付款相反的分錄
提前墊付款忘記調整,正常一直這樣做借預付賬款100% 借銀行存款40%貸銀行存款60% 貸專項應付款40% 專項應付款40%我專項應付款的賬一直是平的,忘記了有幾筆做成借預付賬款100%貸銀行存款100%這個后期收到專項款了怎么調整。
討論
老師,我寫的會計分錄是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款答案是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款-澄海科技借:應付賬款-澄海科技貸:銀行存款為什么中間要用應付賬款,不能直接寫銀行存款呢
公司之前員工買設備,然后掛的是其他應付款--員工。但是現在又用銀行存款付給銷貨方了。我應該怎么做賬之前是借固定資產,貸其他應付款--員工。然后這個月出納又給我銀行匯款回單,而且金額也不一致。金額是一致的之前做了一筆借固定資產貸其他應付款。然后現在付這筆款應該怎么做賬能不能直接借其他應付款貸銀行存款啊是不是因為這筆款是付給供應商的,所以不能直接借其他應付款--員工
請教一下老師,這個我該怎么做賬呢。一下子搞不懂了。這個惠順福物業以前掛的是應付賬款,現在我直接做主營業務成本,貸銀行存款可以不?還是要做借應付賬款,貸銀行存款呢?
購買了辦公用品,錢是直接轉到對方公司,這個憑證應該怎么寫,是借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸應付賬款,再借應付賬款,貸銀行存款
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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W是韋姐姐 追問
2019-04-22 09:23
小云老師 解答
2019-04-22 09:40
W是韋姐姐 追問
2019-04-22 09:41
小云老師 解答
2019-04-22 11:05