

老師,去年公司業務招待費3000,但是全年營業收入為0,納稅調增是不是3000全部需要調增? 招待費實際發生額的60%不超過營業收入的0.5%孰低計量,不知道對不對?
答: 您好 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 扣除最高限額與實際發生數額的60%孰低原則。
去年的業務招待費,沒有發票,今年做全額調增的話,應該填寫在哪個模塊?填在業務招待費的話,系統不是自動調增發生額的60%與營業收入的千分之五的孰低值嗎?
答: 你好,沒有發票的填寫在扣除的項目其他里面。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果業務招待費的60%超過主營業務的千分之五,是拿業務招待費減去主營業務的千分之五來做調增業務招待費 對不對啊
答: 如果低于營業收入的上分之五,是拿業務招待費減去業務招待費的60%,這個也是做調整嗎?還是做調減?




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wa辰星 追問
2019-04-24 09:21
bamboo老師 解答
2019-04-24 09:23