老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師請問一下我5月交的去年的暖氣費,開的發票也是5月的,能否做到這個月的賬里?可以的話分錄應該怎么做,還是按正常計入管理費用中?
答: 1、是在這個月做賬,但是需要調整去年的費用支出 2、涉及損益科目是要使用以前年度損益調整科目的。
今年的暖氣費八萬多,我可以一次性計入管理費用嗎
答: 可以一次性計入管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年費用多攤銷21年10月-22年5月底應交的暖氣費5萬。21年10月開始攤銷,應攤銷8個月,每個月攤銷6000元。 實際上賬從21年10月起是按6個月攤銷了,每個月攤銷8000元,多攤銷的費用已經跨年,現在怎么改合適?以前的攤銷分錄 借:管理費用貸:應付賬款(暖氣費還沒有付款的)
答: 你好,學員,沖回去即可的 借應付賬款 貸以前年度損益調整








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羅成媽媽 追問
2019-05-08 14:29
張艷老師 解答
2019-05-08 14:36