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溫凝
于2022-03-10 11:44 發布 ??2502次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-10 11:45
借管理費用貸其他應付款。
郭老師 解答
二二年借其他應付款貸、以前年度損益調整、借以前年度損益調整貸其他應付款。
溫凝 追問
2022-03-10 11:46
老師,21年預提分錄看得懂。22年為啥不是紅沖預提,而是借以前年度損益調整
2022-03-10 11:47
你好,跨年了就不能用管理費用做的,用以前年度損益調整來制作。
2022-03-10 11:48
哦哦,好的
2022-03-10 11:49
不用客氣,工作愉快。
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如果是先對公付款,后期再拿發票來沖賬,屬于管理費用這一類的,我想知道 前面付款 和后面那發票沖賬的分錄怎么做
答: 同學,您好,付款,借其他應收款,貸銀行存款?;貋戆l票做借費用科目 ,貸其他應收款。
21年年底預提一筆管理費用,未付款,應該怎么寫分錄。這筆預提費用22年1月已收到發票
答: 借管理費用貸其他應付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 您好,因為內部關聯交易抵消未實現部分
1月沒有銷售,收到費用發票月份是1月份開過來的,但是是去年一年的費用,應該還是做分錄借:管理費用
討論
計入管理費用的發票開的是能進項抵扣,如何做分錄
上個月的單,沒有收到發票,但是直接計入了管理費用,這個月收到了發票,上個月的帳已經改不了,這個月應該如何做分錄
垃圾處理費,分錄要計提嗎?還是直接管理費用做掉?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-03-10 11:45
溫凝 追問
2022-03-10 11:46
郭老師 解答
2022-03-10 11:47
溫凝 追問
2022-03-10 11:48
郭老師 解答
2022-03-10 11:49