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佴溫
于2022-01-04 10:58 發布 ??1035次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-01-04 10:59
你好,這個是 借 管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款
佴溫 追問
好的,謝謝
小鎖老師 解答
2022-01-04 11:00
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計入管理費用的發票開的是能進項抵扣,如何做分錄
答: 你好,這個是 借 管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款
上個月的單,沒有收到發票,但是直接計入了管理費用,這個月收到了發票,上個月的帳已經改不了,這個月應該如何做分錄
答: 你好,可以選擇把這個月的發票附到上個月的憑證里面就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
僅限思羽老師回答,老師請問剛剛問你那個調整管理費用那個數,我具體怎么做分錄,可以請老師幫幫我嗎?非常感謝
答: 你好; 你說的是哪個管理費用 ;問題學員的 太多 了 ; 記不住了
沖掉以前管理費用怎么做分錄
討論
老師好 我發現去年10月的管理費用少計了,我如何做分錄;
我們公司有銷售人員也有行政人事,但是做分錄時,把社保公司承擔部分全部做成管理費用了,可以嗎
去年的管理費用里面有7元是專票的稅費,現在調整怎么做分錄呢
七月份發六月份的工資,怎么做賬,這個公司之前沒有計提,直接做管理費用-工資,工資的結構組成就是如圖所示,應該怎么做分錄
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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佴溫 追問
2022-01-04 10:59
小鎖老師 解答
2022-01-04 11:00