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北方木棉
于2019-05-16 16:04 發布 ??1773次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-16 16:05
你好,全額調增,但是因為沒有收入,通常是不需要繳納企業所得稅的
北方木棉 追問
2019-05-16 16:08
好的 謝謝老師
鄒老師 解答
2019-05-16 16:10
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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當年無銷售收入,招待費需要全部調增繳納企業所得稅嗎?老師
答: 你好,全額調增,但是因為沒有收入,通常是不需要繳納企業所得稅的
請問,企業所得稅匯算清繳,在沒有銷售收入的情況下,招待費超標需要調整嗎?超出部分是要繳稅嗎?
答: 您好!是的,是全部要調增。你都沒收入肯定是虧損,不用交稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,招待費支出超過銷售收入千分之五,是要調增企業納稅所得額?那公司招待費偏多,為節稅,要怎樣處理好?
答: 您好 平時就要控制報銷的金額 可以制定報銷制度
老師,某公司19年發生業務招待費18萬,銷售收入2300萬.企業所得稅匯算清繳時需要如何調整利潤啊
討論
業務招待費當年按超過收入的千分之五調增。兩年后發現有張虛開的招待發票,需要再按稅前可列支金額/實際招待費用的比例更正申報當年的企業所得稅,再次納稅調整嗎
虧損狀態下,年度匯算清繳業務招待費的賬務處理;調增部分需要繳納所得稅嗎
小規模公司,招待費需要納稅調增嗎?當年的招待費有6000,收入只有7萬,要調增多少?
老師,就是銷售收入0,管理費30000多,業務招待費1440元,那么招待費是不是需要調增1440元,但是由于費用3萬多,所以就是負數,不用繳納所得稅,對吧,謝謝老師
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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北方木棉 追問
2019-05-16 16:08
鄒老師 解答
2019-05-16 16:10