

老師您好,公司一直在做零申報,現在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報的數據除第21行”減:彌補以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計實際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應補(退)所得稅(31-32)外,其他行次數據全部為零,請您再次確認填報的數據是否準備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
答: 這個是風險提示,你確認一下是否有誤,如果沒有問題的話就不需要處理
年報中本年應補退所得稅額是負數怎么調整為0?需要把以前年度虧損都用上嘛
答: 你好,你需要在納稅調整項目明細表做納稅調增處理,使得調整之后的應補退稅額剛好為0
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第一季度應納稅所得額有利潤的話可以彌補以前年度虧損嗎
答: 同學您好,可以的,填寫彌補以前年度虧損的









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花兒朵兒 追問
2019-05-21 16:15
鄒老師 解答
2019-05-21 16:19