

請問老師,有個預付款,當初付錢的時候,借預付賬款2000,貸銀行存款2000。兩個月后對方開發票,會計分錄重復一遍,借預付賬款2000,貸銀行存款2000。后來的財務不知道怎么把銀行余額調整過來,那么現在預付賬款要怎么調整
答: 你好,重復做賬了,先用紅字沖銷,借預付賬款2000,貸銀行存款2000(負數),發票來時,借庫存商品,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸預付賬款
老師您好,有個分錄借預付賬款貸銀行存款,調賬做了相反分錄借銀行存款貸預付賬款(紅字借方),然后走預收付預付,調為,借預收賬款貸預付賬款借預付賬款貸銀行存款,請問這樣調整是對的嗎,感謝老師
答: 你好,同學是不是你要把原來預付沖紅,然后把預付變成預收?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是檢測機構小規模企業,應付、預付都是用的應付賬款科目。我預付小程序開發費2000元,做的分錄是借:應付賬款(借方)2000,貸:銀行存款2000,現在又付了2000尾款,請問應該怎么做下一筆分錄?
答: 借應付賬款,貸銀行存款2000。
老師你好:以前的會計把預付款的分錄寫錯了:借預付賬款,貸:銀行存款;發票回來后分錄寫成了:借固定資產,貸:庫存現金。使預付款一直掛賬,是19年的,如何調整?謝謝!
老師我想問一下,1月支付審查費2000元,是預付賬款。付款時做的是借:預付賬款。貸:銀行存款。 2月發票到了怎么做賬呢?
之前預付賬款時,借:預付賬款100,貸:銀行存款100,購貨物的時候,借:商品120,貸:預付賬款120,那么等到再付款時,是寫借:應付賬款20,貸:銀行存款,還是寫借:預付賬款20,貸:銀行存款20
進口代收代付 借:銀行存款, 貸 預收賬款 付款,借預付賬款,貸,銀行存款,這樣可以嘛 還是通過其他應付款過度下,原來做的都是預收預付的話怎么調賬呢





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