

請(qǐng)問老師,退回以前年度的土增稅,要全額繳交所得稅嗎
答: 你好,是的需要全額繳納企業(yè)所得稅
老師,收到退回的以前年度企業(yè)所得稅的分錄怎么做?謝謝老師
答: 你好;? 借銀行存款貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸? ??以前年度損益調(diào)整;? 借? ?以前年度損益調(diào)整; 貸利潤分配-未分配利潤? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,公司一直在做零申報(bào),現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行”減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅(31-32)外,其他行次數(shù)據(jù)全部為零,請(qǐng)您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
答: 這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)提示,你確認(rèn)一下是否有誤,如果沒有問題的話就不需要處理






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


